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2019年高级审计师大纲-审计理论与审计案例分析002
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zige365.com获悉2019年高级审计师大纲-审计理论与审计案例分析002已经公布.
第二部分 审计技术与方法

一、审计程序的安排

审计程序的设计

审计目标的确定

审计方法的选用

审计程序的控制

二、重要性和审计风险

重要性水平的确定

审计风险评估

三、内部控制测评

内部控制的调查了解

内部控制的初步评价

内部控制测试

测评结果的运用

IT条件下的内部控制特征

四、审计抽样

抽样方法的选择

货?#19994;?#20301;抽样法的应用

基于数据的审计抽样特征

五、审计取证的方法

一般方法(包括检查、观察、询问、外部调查、重新计算、重新操作、分析等方法的运用)

大数据环境下的审计方法

六、审计工作底稿的编制和管理

审计取证单

审计工作底稿的编制

审计工作底稿的复核

审计工作底稿的管理

七、审计报告与审计结果的利用

审计证据的审核、汇总与评价

?#36816;?#23457;计事项的综合评价

编写审计报告

审计发现问题的处理与作出审计决定

审计结果的利用

审计发现问题整改情况的检查

八、审计信息的整理与编写

材料的收集与选择

审计信息的加工整理

审计信息的编写

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